Edition
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Facturation hors LPP
Ecran d'édition et réédition des factures de la facturation hors LPP et
documents
à joindre.
Si le
paramétrage pour l'envoi de factures patients par mail est en place
alors il n'y a pas d'édition de la facture pour le patient ou le tiers
ayant un mail valide. Par tiers, un
regroupement par types de prestation peut être mis en place.
Par défaut, les critères pré sélectionnés permettent l'édition des
factures jamais éditées provenant de la
facturation automatique hors LPP.
Entité juridique |
Sélection de l'entité juridique. |
Type de
facturation |
Sélection du type de facturation (HAD,
Séjour, Diverse). |
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En attente
d'édition |
Permet de rechercher toutes
les factures en attente d'édition (jamais éditée). |
A éditer |
Permet de rechercher toutes
les factures en attente d'édition qui doivent être imprimées
sur papier (pour certains établissements). |
Pas à éditer |
Permet de rechercher toutes
les factures en attente d'édition mais qui ne doivent pas être
imprimées sur papier pour certains établissements. |
Facture
automatique |
Permet de ne sélectionner
que les factures issues d'un calcul de facturation automatique. |
Avoir |
Permet de ne sélectionner
que les factures correspondant à des avoirs. |
Facture manuelle |
Permet de ne sélectionner
que les factures issues d'un calcul de facturation manuel. |
Dématérialisation des factures |
Ce critère permet de rechercher les factures en
fonction du paramétrage réalisé sur les destinataires des
factures. - Aucun : toutes les factures pour lesquelles le
destinataire ne fait pas de dématérialisation des factures. -
Chorus : toutes les factures pour lesquelles le destinataire
fait la dématérialisation des factures via le portail Chorus
Pro. Le choix de cet item ajoute un critère de période au
dessous. |
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Types de
prestation |
Sélection du type de prestation à
éditer. |
Codes de
prescription |
Sélection du code de prescription à
éditer. |
Tiers facturés |
Sélection du tiers à éditer. |
Tiers concernés |
Sélection du tiers concerné par la
facture. |
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Facture n° |
Saisie d'un numéro de facture à éditer. |
entre le n°... et
.... |
Sélection d'une plage de numéros de
facture à éditer. |
Import Excel |
Permet d'importer des numéros de
factures à éditer (ou rééditer) issus d'un document Excel. |
Facture du... au
... |
Sélection des factures réalisées entre
deux dates. |
Edité entre le
... et ... |
Sélection des factures éditées entre
deux dates. |
Edition
Imprimante |
Choix de l'imprimante. |
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Aperçu avant
impr.
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Permet de préciser si un aperçu avant
impression doit être proposé. Dans le cas contraire, l'édition
de la facture est directement envoyée vers l'imprimante. |
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Duplicata |
Cf.
Edition factures LPP. |
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Pièces jointes |
Permet d'éditer les
documents associés à la commande.
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Générer des PDF |
Cf.
Edition factures LPP. |
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Dématérialisation |
Si coché, permet de ne traiter que les factures
à dématérialiser auquel cas le bouton Imprimante se
transforme pour indiquer que le processus est la
dématérialisation. Cette option ne peut pas être activée en
même temps que l’option Aperçu avant impression. |
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Différer |
Cf.
Edition factures LPP. |
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Facture |
Permet d'éditer le document correspondant à la facture.
Le tri tient compte du paramètre
Ordre d'édition pour le Type de facturation. |
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Récapitulatif |
Permet
d'éditer le document correspondant à un état
récapitulatif des factures. Le tri de ce document est
réalisé sur le Tiers destinataire.
Si bouton activé et
Type de facturation est Hospitalisation alors 2
autres boutons pour le tri par patient ou par
services. |
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Etiquette |
Ce critère permet de préciser que l'on
souhaite éditer les étiquettes correspondant aux destinataires
des factures, selon les lignes renvoyées par la recherche. |
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Dématérialisation |
Chorus Pro Afin d’optimiser l’envoi
des factures par lot et d’alléger au maximum les fichiers
envoyés, le format utilisé contient un lot minimal de données
associé à chaque facture, ainsi que des pièces jointes attachées
dont une P.J. correspondant à la facture au format PDF. Le flux
envoyé à Chorus comprend ainsi 3 types de données: - Les
données minimales nécessaires au traitement de la facture -
La facture is@dom en pièce jointe au format PDF (si paramétré
pour le tiers facturé) - Les pièces jointes complémentaires
(si paramétrées et si la facture est à joindre) Un flux peut
contenir au maximum 500 factures et a une taille maximale totale
de 1Go.
Les
données envoyées vers le portail Chorus pro sont toutes
contenues dans un fichier xml mais sont limitées au maximum. |
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Lors de la dématérialisation des
factures, si les options Dématérialisation et
Récapitulatif sont cochées, le fonctionnement
sera complètement modifié comme décrit ci-dessous :
. Les
factures seront regroupées par destinataire sur chaque
récapitulatif voire par numéro de marché et numéro d'engagement
(cf. options Permettre l'envoi de récapitulatif et
Générer un récapitulatif par numéro de marché/ engagement/
service des les
paramètres généraux).
. Un numéro de récapitulatif
sera généré (<Identifiant> + - + <Code tiers> + - +<Compteur>)
pour chaque récapitulatif envoyé vers Chorus. Si un type
de document est renseigné dans les paramètres généraux pour
sauvegarde dans la GED, le fichier PDF généré sera stocké dans
la GED du tiers facturé.
. Un flux Chorus sera envoyé
pour chaque récapitulatif généré et l’identifiant (N° de
facture) de chaque flux contiendra le numéro du récapitulatif.
Un seul fichier PDF sera envoyé avec ce flux. Celui-ci
contiendra par défaut l'état récapitulatif ainsi que toutes les
factures associées. Si l’option Pièces jointes est
cochée dans les options d’édition, le fichier PDF contiendra
toutes les factures mais également les pièces à joindre.
Attention, le traitement de fusion des documents risquant d'être
long, il sera nécessaire d'installer un utilitaire
supplémentaire (PDFToolKit) sur tous les postes concernés afin
d'accélérer ce traitement. Vous trouverez son programme
d'installation sur votre serveur :
\\<SERVEUR>\adsisadom\PDF\pdftk_2-02_fr_35111.exe
.
Un critère de recherche N° de récapitulatif est ajouté
afin de permettre de rechercher les factures associées à un
récapitulatif spécifiquement.
Etat des récapitulatifs
Hors LPP : . Le numéro Siret du tiers destinataire, sera
affiché sur l’entête du document. . Si un numéro de
récapitulatif est généré, celui-ci sera également affiché sur
l’entête du document. . Si l’option Générer un
récapitulatif par numéro de marché et par numéro d'engagement
est cochée : La rupture sera réalisée par tiers facturé, par
numéro de marché et par numéro d'engagement. Le numéro de
marché et le numéro d'engagement seront également affichés sur
l’entête du document. . Si l'option Masquer les
informations liées au tiers concerné est activée dans la
fiche du tiers facturé, les noms et prénoms des patients seront
également masquées sur son récapitulatif. |
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Export Excel |
Exporte les données
affichées vers Excel. |
Export Excel détail |
Exporte les données
affichées mais en détail vers Excel. |
Information sur l'adresse du tiers
émetteur édité sur les factures : cf. page
Adresse d'un tiers, zone Adresse de facturation par défaut.
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