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Menu : Facturation - Facturation - Facturation hors LPP

Ecran d'édition et réédition des factures de la facturation hors LPP et documents à joindre.

 

Si le paramétrage pour l'envoi de factures patients par mail est en place alors il n'y a pas d'édition de la facture pour le patient ou le tiers ayant un mail valide.
Par tiers, un regroupement par types de prestation peut être mis en place.

 

Par défaut, les critères pré sélectionnés permettent l'édition des factures jamais éditées provenant de la facturation automatique hors LPP.

Entité juridique Sélection de l'entité juridique.
Type de facturation Sélection du type de facturation (HAD, Séjour, Diverse).
   
En attente d'édition Permet de rechercher toutes les factures en attente d'édition (jamais éditée).
A éditer Permet de rechercher toutes les factures en attente d'édition qui doivent être imprimées sur papier (pour certains établissements).
Pas à éditer Permet de rechercher toutes les factures en attente d'édition mais qui ne doivent pas être imprimées sur papier pour certains établissements.
Facture automatique Permet de ne sélectionner que les factures issues d'un calcul de facturation automatique.
Avoir Permet de ne sélectionner que les factures correspondant à des avoirs.
Facture manuelle Permet de ne sélectionner que les factures issues d'un calcul de facturation manuel.
Dématérialisation des factures Ce critère permet de rechercher les factures en fonction du paramétrage réalisé sur les destinataires des factures.
- Aucun : toutes les factures pour lesquelles le destinataire ne fait pas de dématérialisation des factures.
- Chorus : toutes les factures pour lesquelles le destinataire fait la dématérialisation des factures via le portail Chorus Pro. Le choix de cet item ajoute un critère de période au dessous.
   
Types de prestation Sélection du type de prestation à éditer.
Codes de prescription Sélection du code de prescription à éditer.
Tiers facturés Sélection du tiers à éditer.
Tiers concernés Sélection du tiers concerné par la facture.
Facture n° Saisie d'un numéro de facture à éditer.
entre le n°... et .... Sélection d'une plage de numéros de facture à éditer.
Import Excel Permet d'importer des numéros de factures à éditer (ou rééditer) issus d'un document Excel.
Facture du... au ... Sélection des factures réalisées entre deux dates.
Edité entre le ... et ... Sélection des factures éditées entre deux dates.

Edition

Imprimante Choix de l'imprimante.
   
Aperçu avant impr.
 
Permet de préciser si un aperçu avant impression doit être proposé. Dans le cas contraire, l'édition de la facture est directement envoyée vers l'imprimante.
   
Duplicata Cf. Edition factures LPP.
   
Pièces jointes Permet d'éditer les documents associés à la commande.
   
Générer des PDF Cf. Edition factures LPP.
   
Dématérialisation Si coché, permet de ne traiter que les factures à dématérialiser auquel cas le bouton Imprimante se transforme pour indiquer que le processus est la dématérialisation.
Cette option ne peut pas être activée en même temps que l’option Aperçu avant impression.
   
Différer Cf. Edition factures LPP.
   
Facture Permet d'éditer le document correspondant à la facture.
Le tri tient compte du paramètre Ordre d'édition pour le Type de facturation.
   
Récapitulatif Permet d'éditer le document correspondant à un état récapitulatif des factures.
Le tri de ce document est réalisé sur le Tiers destinataire.
Si bouton activé et Type de facturation est Hospitalisation alors 2 autres boutons pour le tri par patient ou par services.
   
Etiquette Ce critère permet de préciser que l'on souhaite éditer les étiquettes correspondant aux destinataires des factures, selon les lignes renvoyées par la recherche.
   
   
Dématérialisation Chorus Pro
Afin d’optimiser l’envoi des factures par lot et d’alléger au maximum les fichiers envoyés, le format utilisé contient un lot minimal de données associé à chaque facture, ainsi que des pièces jointes attachées dont une P.J. correspondant à la facture au format PDF. Le flux envoyé à Chorus comprend ainsi 3 types de données:
- Les données minimales nécessaires au traitement de la facture
- La facture is@dom en pièce jointe au format PDF (si paramétré pour le tiers facturé)
- Les pièces jointes complémentaires (si paramétrées et si la facture est à joindre)
Un flux peut contenir au maximum 500 factures et a une taille maximale totale de 1Go.

Les données envoyées vers le portail Chorus pro sont toutes contenues dans un fichier xml mais sont limitées au maximum.
   
  Lors de la dématérialisation des factures, si les options Dématérialisation et Récapitulatif sont cochées, le fonctionnement sera complètement modifié comme décrit ci-dessous :

. Les factures seront regroupées par destinataire sur chaque récapitulatif voire par numéro de marché et numéro d'engagement (cf. options Permettre l'envoi de récapitulatif et Générer un récapitulatif par numéro de marché/ engagement/ service des les paramètres généraux).

. Un numéro de récapitulatif sera généré (<Identifiant> + - + <Code tiers> + - +<Compteur>) pour chaque récapitulatif envoyé vers Chorus.
Si un type de document est renseigné dans les paramètres généraux pour sauvegarde dans la GED, le fichier PDF généré sera stocké dans la GED du tiers facturé.

. Un flux Chorus sera envoyé pour chaque récapitulatif généré et l’identifiant (N° de facture) de chaque flux contiendra le numéro du récapitulatif.
Un seul fichier PDF sera envoyé avec ce flux. Celui-ci contiendra par défaut l'état récapitulatif ainsi que toutes les factures associées.
Si l’option Pièces jointes est cochée dans les options d’édition, le fichier PDF contiendra toutes les factures mais également les pièces à joindre.
Attention, le traitement de fusion des documents risquant d'être long, il sera nécessaire d'installer un utilitaire supplémentaire (PDFToolKit) sur tous les postes concernés afin d'accélérer ce traitement.
Vous trouverez son programme d'installation sur votre serveur : \\<SERVEUR>\adsisadom\PDF\pdftk_2-02_fr_35111.exe

. Un critère de recherche N° de récapitulatif est ajouté afin de permettre de rechercher les factures associées à un récapitulatif spécifiquement.

Etat des récapitulatifs Hors LPP :
. Le numéro Siret du tiers destinataire, sera affiché sur l’entête du document.
. Si un numéro de récapitulatif est généré, celui-ci sera également affiché sur l’entête du document.
. Si l’option Générer un récapitulatif par numéro de marché et par numéro d'engagement est cochée :
La rupture sera réalisée par tiers facturé, par numéro de marché et par numéro d'engagement.
Le numéro de marché et le numéro d'engagement seront également affichés sur l’entête du document.
. Si l'option Masquer les informations liées au tiers concerné est activée dans la fiche du tiers facturé, les noms et prénoms des patients seront également masquées sur son récapitulatif.
   
Export Excel Exporte les données affichées vers Excel. 
Export Excel détail  Exporte les données affichées mais en détail vers Excel. 

Information sur l'adresse du tiers émetteur édité sur les factures : cf. page Adresse d'un tiers, zone Adresse de facturation par défaut.

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